报销说明
二维码填报
- 水文预报项目的支出部门要填中心统筹
一、差旅费
以下下打勾部分为必备材料,非打勾部分为可选材料
1、差旅费报销单
2、路费发票(机票票据或高铁票据)
3、住宿费发票
4、公务卡消费凭证(小票,需本人签字)
- 高铁费由于没有小票,需要提供订单时间和金额(打印)
5、出差审批表
6、特殊情况说明(分管领导、说明人签字)
下列情况需要附上说明:
- 现金支付说明:(基本不允许出现的情况)
- 现金支付某些费用
- 行程不一致说明:
- 差旅结束当天没有按预定回程(结束后探亲,隔周末才回等情况)
- 出差的几个人行程不一致,附一个差旅行程说明表
- 现金支付说明:(基本不允许出现的情况)
相关材料示例:
System.out.println("虽然可以折叠代码块"); System.out.println("但是代码无法高亮");
差补说明:
1、无租车:180元/人/天
2、有租车或单位派车接送,100元/人/天
3、乘坐高铁或飞机出发和回程(非单位车接送),落地后租车的情况:
- 租车和还车当天按140元/人天,其余按100元/人天
注意事项:
- 水资源配置项目只能放差旅,不能放租车
- 所有租车费用由综合室统管,支出科室填“综合室”。
- 早上最佳报销时间是上午9点左右,如果财务太忙,可以尝试11点左右再去一趟
- 如果小票丢失,需要在发票后面备注"消费日期,消费金额,刷卡人,公务卡尾号后四位”信息。
- 核酸检测费用只能配套差旅报销,只能走横向(可选择中心统筹-中心公共支出)发票上应当备注核酸检测日期,线上填报的事由填写“核酸检测(差旅)”。
- “支出项目” 需经科长确认后再填写。
相关审签人:
- 科室负责人:韦露斯
- 分管领导:朱莹
- 中心负责人:刘斌
- 会计审核:赖宏冰
二、租车费
以下下打勾部分为必备材料,非打勾部分为可选材料
1、中心派车
- 1、差旅费报销单
- 2、综合室派车单
- 司机签字
- 分管车辆负责人签字(郑逸斌)
2、5000
元以上外委租车:
1、费用报销单
- 证明人:科长
- 验收人:综合室科长(因为分析科没有做概算)
2、租车费发票(日租费用+超时费用+超公里费用)
3、路桥费发票
4、支出审签单
5、租车合同
必须填写合同编号后再审签
租车合需要分管领导签字后加盖公章(不需走OA)
5000元以上租车需要按照外委合同形式报销
3、5000
元以下外委租车(框架协议)
1、费用报销单
- 证明人:科长
- 验收人:综合室科长(因为分析科没有做概算)
2、租车费发票(日租费用+超时费用+超公里费用)
3、路桥费发票(如有)
4、短租包车框架协议
5、租车申请表
6、租车结算表
7、特殊说明(分管领导、说明人签字)
下列情况需要附上说明:
- 如果租车是直接公务卡刷卡而非单位对公转账,需要写明原因
注意事项:
- 租车费结算单有新旧版之分,新版多了综合室负责人审签(郑逸斌),报销要附上新版
- 报销最后的路桥费通常为现金,需要另外微信转给租车公司经理,联系方式在框架协议书上
- 如果租车是直接公务卡刷卡而非单位对公转账,需要写说明为什么不对公转账,说明需要分管领导、说明人签字
- 因为分析计算科室只有差旅的概算,没有租车概算,所以租车要从综合室走,费用报销单需要综合室审签(科长)
相关审签人:
- 科室负责人:韦露斯
- 分管领导:朱莹
- 中心负责人:刘斌
- 综合室分管车辆负责人:郑逸斌
- 会计审核:赖宏冰
三、会议报销
以下下打勾部分为必备材料,非打勾部分为可选材料
会议报销主要分为会议费用和专家咨询费两部分,其中两者尽量同时报销
一、会议费:
- 会议报销清单
- 会议申请单
- 差旅单费报销单
- 会议差旅费为 100元/天 每人
- 超过2天的按照2天计算(即最高200元每人)
- 本地会议且为我方主办将不产生差旅费
- 专家签名表
- 会议通知(盖章文件)
- 人员签到表
- 专家意见
- 餐饮费(发票)
- 场地费(打印费,会议室费等)
- 住宿费(发票)
- 住宿名单(房号,人名,入住时段,房间类型)
- 租车费(日租费用+超时费用+超公里费用)
- 中心派车
- 5000元以上
- 5000元以下(参考差旅费用)
- 租车路桥费发票
所有报销材料在审签后请保留一份扫描件和附件纸质
二、专家费:
- 专家费发放表
- 专家签名表
- 专家组意见
- 专家成员意见
- 会议通知(已盖章的)
专家费标准:
- 一般专家组长 1500元/人(高工/教高)
- 组员1000元/人(高工/教高)
注意事项:
- 跨年会议的专家咨询费因为封账原因往往无法及时报销,需要提早告知专家相关情况,以免影响对方每年上报;
- 会议费尽量在半个月内报销完;
- 报销材料财务要求尽量采用原件。
相关审核人:
5000元以下:科室审签,
5000-20000元:分管领导审签,
20000以上:中心负责人审签
- 科室负责人:韦露斯
- 分管领导:朱莹
- 中心负责人:刘斌
- 财务主管审签:肖春林
- 会计审核:赖宏冰
- 综合室主任审签:杨明金
- 综合室分管车辆负责人:郑逸斌
四、重要说明
- 除了路桥费外所有费用请用 ”公务卡“ 结算并提供相对的消费小票并且本人签字